問題已解決

我公司上個(gè)月開了一張電子發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是紙制與電子銷售額加一起申報(bào)填寫嗎?老師

84784976| 提問時(shí)間:2023 02/02 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),對的,電子發(fā)票和紙質(zhì)版的要加在一起來核算的。
2023 02/02 11:22
84784976
2023 02/02 11:26
以前的開票軟件匯總上傳,電子發(fā)票這邊不用操作是吧?老師
李霞老師
2023 02/02 11:27
你好,電子發(fā)票我這邊目前還是在開票軟件里面填開的,你是開的全電發(fā)票嗎?
84784976
2023 02/02 11:30
上個(gè)月稅務(wù)所讓我開了一張全電發(fā)票
84784976
2023 02/02 11:31
電子稅務(wù)局開的
李霞老師
2023 02/02 11:32
這個(gè)就直接報(bào)稅就行了,不涉及到開票軟件了。
84784976
2023 02/02 11:52
老師現(xiàn)在不能留抵了嗎
李霞老師
2023 02/02 12:16
你好,現(xiàn)在還可以留底稅額的,只不過是,,之前有個(gè)政策可以申請留抵退稅,可能后期就沒有這個(gè)政策了,留底是沒有問題的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~