問題已解決
老師你好,我們是私企小公司,然后過節(jié)費幾百塊錢都是公司取現(xiàn)發(fā)的,然后我認為這個錢應(yīng)該要做進工資申報個稅,但是以前都沒有申報,請問我們現(xiàn)在補申報可以的嗎,主要是過去兩年過節(jié)費沒有做進工資表沒有申報個稅
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需要申報
可以的,可以補的。
2023 02/04 10:28
希斯萊杰
2023 02/04 10:29
那我們是要在系統(tǒng)上更正申報還是一次性在這個月給補上?
郭老師
2023 02/04 10:30
是幾月份發(fā)下去的?
希斯萊杰
2023 02/04 10:31
主要是每月開年、端午節(jié)、中秋節(jié)、會有紅包
郭老師
2023 02/04 10:33
那你在這個月給他申報的話,會影響2023年的收入,個人他們同意嗎?
希斯萊杰
2023 02/04 10:37
應(yīng)該是不同意的,他們甚至說都不想把這幾百塊錢加進工資扣個稅,但是我們做財務(wù)的還是要按規(guī)定申報我覺得,不然就是漏稅,我覺得如果可以更正以前的申報記錄就更正最好,不行的話看把之前沒更正的今年一次性更正或者就是從這一次開始把紅包做進工資表申報個稅,老師您看呢,如果是您您會怎么處理
郭老師
2023 02/04 10:40
那你就修改之前的,你可以更正申報一月份的,一月份申報的時候所屬期是12月份還是2022年的收入。
希斯萊杰
2023 02/04 10:44
還有個問題就是,老師我是出納然后工資表和申報個稅的正常薪金所得是我做的,會計那邊就是報個稅,如果查出來漏稅了是要共同承擔(dān)責(zé)任的吧?
郭老師
2023 02/04 10:45
你好,他申報個稅的時候,你給他工資表和福利費表了嗎?如果是的話,這個就不用你付負責(zé)
希斯萊杰
2023 02/04 10:47
工資表肯定給了,福利表以前不是我做的,但是福利她那邊肯定也知道,她就是沒把福利費給做進系統(tǒng)申報
郭老師
2023 02/04 10:48
那你就不需要負責(zé)的。
希斯萊杰
2023 02/04 10:50
然后今年開始福利表變成我做的了,那我現(xiàn)在申報個稅的正常薪金所得我就應(yīng)該加上福利了吧
郭老師
2023 02/04 10:52
你好,你已經(jīng)單獨做了福利費,工資表上可以體現(xiàn)也可以不體現(xiàn)的,這個不體現(xiàn)也是正規(guī)的。
希斯萊杰
2023 02/04 10:53
那正常薪金所得我應(yīng)該要加上去吧,這個是直接導(dǎo)進個稅系統(tǒng)進行申報的,工資表我就不做了
郭老師
2023 02/04 10:54
對的,是的,可以這么做的。
希斯萊杰
2023 02/04 10:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/04 10:56
不用客氣,工作愉快。
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