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老師 您好 我想咨詢下 我報免抵退時 出現(xiàn)了存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報數(shù)據(jù)錯誤,請修改出口退稅申報數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報,請調(diào)整增值稅納稅申報!這個是什么原因呢?

84785000| 提問時間:2023 02/15 21:25
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
是外貿(mào)企業(yè)吧?應(yīng)該是增值稅進(jìn)項稅填寫不一致吧
2023 02/15 21:29
84785000
2023 02/15 21:53
是增值稅申報表錯了嗎?還是哪里呢?
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