問題已解決
麻煩哪位老師解答一下,謝謝。圖片里面的是問題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您這其他應收款的金額也對不起來。您這個84.9也是個累計數(shù)吧。其實您可以把正確的憑證做一遍,然后與當時的憑證一一對應,找出差異點就可以了
2023 02/16 16:00
84784982
2023 02/16 16:55
那我收到多發(fā)的工資,我應該做到哪個科目.我做的借:銀行存款,貸:其他應收款
南疆老師
2023 02/16 17:01
對 如果最后其他應收款還有余額,那應該是工資多計提了,您可以直接調平就可以了
84784982
2023 02/16 17:22
你看老師,我貸方有余額,做:借:應交個人所得稅:84.9
南疆老師
2023 02/16 17:27
您做反了,您再捋捋業(yè)務,財務是根據(jù)業(yè)務來的,不能為調賬而調賬
84784982
2023 02/16 17:59
哪里坐反了 老師老師老師
南疆老師
2023 02/16 18:29
余額不是169.8嗎,這不是正好是84.9的2倍,單純的從數(shù)字來看,您這里應該是做反方向了
84784982
2023 02/17 09:36
不是的,我現(xiàn)在沖減個稅,做的分錄是借:個稅 84.9 貸:其他應收款/個人 84.9,這樣就變成了169.8,但是個稅這塊是平的,現(xiàn)在就是其他應收款收到的84.9怎么平賬,那這84.9怎么平呢,做到營業(yè)外收入可以嗎
南疆老師
2023 02/17 09:40
一般情況下不要計入營業(yè)外收入,您可以沖減成本也就是對應沖減工人工資
84784982
2023 02/17 09:58
我退了把,退給他把84.9,行吧,賬就平掉
南疆老師
2023 02/17 09:59
按原路返回也可以,沖減成本也可以 這兩種都行
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