問(wèn)題已解決

所得稅年對(duì)匯繳申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用只能填0或60000,但企業(yè)是去年5月份注冊(cè)的,實(shí)際上應(yīng)該減除40000(每月5000).請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理?

m71537918| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/17 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好填寫(xiě)一年的累積6萬(wàn)的
2023 02/17 18:39
郭老師
2023 02/17 18:47
對(duì)的,是的,會(huì)多抵扣的這個(gè)就是允許抵扣
郭老師
2023 02/17 18:52
對(duì)的,是的,是這么說(shuō),是這么理解的
郭老師
2023 02/17 18:57
不用客氣,工作愉快
m71537918
2023 02/17 18:41
您好,謝謝答復(fù)。但那樣會(huì)不會(huì)多減了20000的利潤(rùn)?
m71537918
2023 02/17 18:52
也就是說(shuō),并不需要在其他地方,將多減除的20000元利潤(rùn)再加算回去嗎?
m71537918
2023 02/17 18:56
好的,非常感謝
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