問題已解決
老師,繼續(xù)上次提的問:公司年底舉行尾崖時,供應商贊助的這筆錢不是以現(xiàn)金方式給到我司,而是以直接從我司欠這家供應商的某個月的應付貨款中扣除。這種情況的賬務處理,上次說的是借:銷售費用 貸:應付賬款 ,這樣,不是又增加了我司欠該供應商的貨款嗎?供應商贊助的這筆費用是不用還的。那應該如何做賬呢?謝謝!
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速問速答你好,你們單位支付的這個活動費,借其他應收款,貸銀行存款,然后抵扣貨款的時候,借庫存商品貸其他應收款。這個其他應收款也可以改成預付賬款。
2023 02/21 18:40
一分付出一分收獲
2023 02/21 18:46
老師,是我們公司收供應商的贊助費哈!
郭老師
2023 02/21 18:47
借營業(yè)外支出贊助費
貸預收賬款
你給對方貨物之后,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
一分付出一分收獲
2023 02/21 19:03
老師,我司是供應商的客戶,是供應商給贊助費給我司。
郭老師
2023 02/21 19:07
那第一個回復是正確的啊,這個活動費你們單位做銷售費用里面
發(fā)給你贊助你做營業(yè)外收入
如果給了你現(xiàn)金的話,借銀行存款貸營業(yè)外收入,那現(xiàn)在給你的話,我把這個銀行存款改成庫存商品就是了
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