問題已解決

老師 現(xiàn)在月末銷項、進項需要做結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

84784984| 提問時間:2023 03/16 11:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要的哈,根據(jù)凈額結(jié)轉(zhuǎn)就是
2023 03/16 11:33
84784984
2023 03/16 13:37
應交稅費下 都是負數(shù) 會不會太難看了?凈額直接由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是吧
家權(quán)老師
2023 03/16 13:57
實在有強迫癥,就這么干 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~