問題已解決
老師 現(xiàn)在月末銷項、進項需要做結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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速問速答不需要的哈,根據(jù)凈額結(jié)轉(zhuǎn)就是
2023 03/16 11:33
84784984
2023 03/16 13:37
應交稅費下 都是負數(shù) 會不會太難看了?凈額直接由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是吧
家權(quán)老師
2023 03/16 13:57
實在有強迫癥,就這么干
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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