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具體內(nèi)容見圖片?。≌垎柌铑~征稅專票上的稅金我們可以抵扣嗎?入賬進(jìn)項(xiàng)稅?

葉子| 提問時(shí)間:2023 04/04 21:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不可以抵扣的 不可以的。 差額征稅的意思是,如果取得了1000萬的收入,但又支付給第三方800萬元,因?yàn)槟憬?jīng)營的是屬于特定業(yè)務(wù),允許用1000萬扣除支付給第三方的800萬,用差額200萬元乘以適用稅率或征收率來繳稅。差額征稅取得的進(jìn)項(xiàng)專票是不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
2023 04/04 21:44
葉子
2023 04/04 21:47
我們是購買車位的一方,是您舉例里說的支付1000萬的一方
葉子
2023 04/04 21:54
我們沒有經(jīng)營特定業(yè)務(wù),我們是購買車位的一方
廖君老師
2023 04/04 22:03
您好,那這個(gè)可以抵扣。不動產(chǎn)使用差額征稅的可抵 可以開具增值稅專用發(fā)票的項(xiàng)目:銷售取得的不動產(chǎn)使用差額征稅的(除了銷售給其他個(gè)人,即自然人的),可以開具增值稅專用發(fā)票.購進(jìn)方可以抵扣.
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