問題已解決
以前月份暫估入庫金額比這個月到票金額大,調整到待處理資產損益可以嗎
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速問速答直接紅沖就是了,跟待處理資產損益無關
2023 06/04 10:54
家權老師
2023 06/04 11:06
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
家權老師
2023 06/04 11:11
你們長期合作,來多少材料就沖多少,不一定要全部沖的
家權老師
2023 06/04 11:16
把差額部分調整當年做結轉的成本
家權老師
2023 06/04 11:29
是的,就沖你的主營業(yè)務成本
中級三科-加油
2023 06/04 11:04
假設暫估100,我現在紅沖也只能100,票開過來90,不是有差額嗎?差額部分入哪里
中級三科-加油
2023 06/04 11:05
有時候是多,有時候是少
中級三科-加油
2023 06/04 11:08
按照你這樣做,分錄沒問題,存貨核對的時候有差異的,
中級三科-加油
2023 06/04 11:08
按照你這樣做,分錄沒問題,存貨核對的時候有差異的,
中級三科-加油
2023 06/04 11:09
我現在想問的是差異部分的金額入什么科目,我暫估的是原材料,紅沖也是原材料,金額肯定是要同等,不同等的話,就會產生差額,差額的話,存貨對賬金額就對不上了的
中級三科-加油
2023 06/04 11:14
假設外協加工暫估的金額是100元,實際優(yōu)惠后開90元,這個等于我之前成本多入了加工費,要調整的呀,我的意思調整的話,這個金額10元, 沖什么科目最為合理,我現在想放待處理資產損益,這樣有沒有問題?
中級三科-加油
2023 06/04 11:24
放入主營成本沖?
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