問題已解決

老師:你好!請教母子公司往來款不一致時合并抵銷分錄怎么做?謝謝

89935052| 提問時間:2023 06/25 07:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,核對不一致的原因。讓其核對一樣。 如果確實(shí)因合理原因不一致,按小數(shù)抵。
2023 06/25 08:20
89935052
2023 06/25 20:54
非常感謝您!
89935052
2023 06/25 20:54
非常感謝您!
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