問題已解決
老師,請問5月份有留抵稅額,6月銷項小于進項+留抵稅額,需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要,怎么做分錄?
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速問速答同學,你好
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
?貸:銀行存款
2023 07/10 14:17
742243943
2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。 還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
742243943
2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。 還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
小菲老師
2023 07/10 14:47
同學,你好
需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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