問題已解決

去年取得一張專用fp已抵扣,今年稅務(wù)檢查要求對方?jīng)_紅重開,請問,我公司取得現(xiàn)在紅沖的fp和重開的fp,如何做賬?

紅蕾| 提問時(shí)間:2023 07/11 09:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,您收到紅字發(fā)票,先做付出分錄,然后在增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后收到正確的發(fā)票時(shí)正確入賬,然后勾選還可以抵扣。
2023 07/11 09:15
紅蕾
2023 07/11 09:20
求會計(jì)分錄
玲老師
2023 07/11 09:21
請把你原來收到發(fā)票時(shí)的那個分錄發(fā)給我,然后我給你寫。
紅蕾
2023 07/11 09:29
原分錄 借:管理費(fèi)用6138.61 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額61.39 貸:銀存款 6200.00 請問:這樣寫行不行: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額61.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出61.39
玲老師
2023 07/11 09:31
好,您這樣寫不正確。正確的是原來的分路不變金額用負(fù)數(shù)。
玲老師
2023 07/11 09:31
借:管理費(fèi)用6138.61? 負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額61.39 負(fù)數(shù) 貸:銀存款 6200.00 負(fù)數(shù)? 正確發(fā)票? : 借:管理費(fèi)用6138.61 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額61.39 貸:銀存款 6200.00
紅蕾
2023 07/11 09:37
這樣銀存款明細(xì)賬與銀流水不符,好嗎?
玲老師
2023 07/11 09:41
你好,那要是這樣,你可以把銀行存款用應(yīng)收賬款來代替也可以
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