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22年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)報(bào)了以前年度收款未開票收入并補(bǔ)交了稅款,會(huì)計(jì)分錄為借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整,23年開票了之后又怎么做賬呢?

gckh22080_8237| 提問時(shí)間:2023 07/12 10:33
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),可以通過“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)科目調(diào)整 借:預(yù)收賬款 (紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 借:預(yù)收賬款? 貸:以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 或者直接“主營業(yè)務(wù)收入”內(nèi)部明細(xì)科目調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入-商品銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票收入-商品銷售收入
2023 07/12 10:54
gckh22080_8237
2023 07/12 11:07
好的,謝謝老師
羅雯老師
2023 07/12 11:08
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