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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)報(bào)了以前年度收款未開票收入并補(bǔ)交了稅款,會(huì)計(jì)分錄為借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整,23年開票了之后又怎么做賬呢?
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速問速答使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),可以通過“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)科目調(diào)整
借:預(yù)收賬款 (紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
借:預(yù)收賬款?
貸:以前年度損益調(diào)整?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
或者直接“主營業(yè)務(wù)收入”內(nèi)部明細(xì)科目調(diào)整
借:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入-商品銷售收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票收入-商品銷售收入
2023 07/12 10:54
gckh22080_8237
2023 07/12 11:07
好的,謝謝老師
羅雯老師
2023 07/12 11:08
不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。
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