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物業(yè)公司,POS機收物業(yè)費,次日扣了手續(xù)費,其他的轉(zhuǎn)入對公賬戶,怎么做分錄???

m19352288| 提問時間:2023 07/12 10:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 借銀行存款; 財務費用- 手續(xù)費貸應收賬款? ? ? 、先走收入 哈? ?
2023 07/12 10:55
m19352288
2023 07/12 14:43
后面呢,款到對公賬戶,我這邊就要開票
m19352288
2023 07/12 14:43
應該怎么做啊老師
meizi老師
2023 07/12 14:44
你好;? ? 開票就這樣做賬就行了。? ? 后面 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益即可? ?
m19352288
2023 07/12 15:05
那稅費呢
meizi老師
2023 07/12 15:10
你好;? ? i之前 沒有做收入嗎; 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅;? ??? 借銀行存款; 財務費用- 手續(xù)費貸應收賬款??
m19352288
2023 07/12 15:13
應收賬款 改為其他貨幣資金,也是一樣嗎
meizi老師
2023 07/12 15:16
你好;? 你這個款之前沒有收到;先走應收賬款??
m19352288
2023 07/12 15:22
應交稅費-應交增值稅,怎么算呢,第一次弄沒經(jīng)驗
meizi老師
2023 07/12 15:25
你好;? 應收款含稅金額 /1.06*6%計算增值稅??
m19352288
2023 07/12 15:29
就是開票時候的稅額對吧
meizi老師
2023 07/12 15:32
你好; 是的; 就可以了。 對的??
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