問題已解決

增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”填哪個數(shù)?

丟了玉兔的嫦娥| 提問時間:2023 09/04 19:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款(10萬元),那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是填寫0
2023 09/04 19:26
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:38
那6月份申報5月份增值稅時,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還繳納了4月份欠稅6萬元,那30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:39
這時,33欄填哪個數(shù)據(jù)?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:48
更正如下:那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
鄒老師
2023 09/05 07:52
你好,根據(jù)你的描述,7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”=5萬+3萬+6萬 33欄欠繳稅額填寫0
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~