問題已解決
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”填哪個數(shù)?
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速問速答你好,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款(10萬元),那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是填寫0
2023 09/04 19:26
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:38
那6月份申報5月份增值稅時,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還繳納了4月份欠稅6萬元,那30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:39
這時,33欄填哪個數(shù)據(jù)?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:48
更正如下:那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
鄒老師
2023 09/05 07:52
你好,根據(jù)你的描述,7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”=5萬+3萬+6萬
33欄欠繳稅額填寫0
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