問題已解決

老師,企業(yè)購買服務(wù),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅拿去抵銷售貨物的銷項(xiàng)了,所以就沒有實(shí)際的負(fù)稅人了嗎

75457238| 提問時(shí)間:2023 09/21 14:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
有的,最終的消費(fèi)者就是負(fù)稅人
2023 09/21 14:08
75457238
2023 09/21 14:17
但期間費(fèi)用并不會影響商品的售價(jià),所以也不會影響銷項(xiàng)稅,不管我們有沒有購買服務(wù),消費(fèi)者的承擔(dān)的增值稅還是商品增值產(chǎn)生的增值稅,并沒有服務(wù)的
文文老師
2023 09/21 14:21
提供服務(wù)的公司,承擔(dān)了該稅,即負(fù)稅人。
75457238
2023 09/21 14:26
服務(wù)的公司把稅轉(zhuǎn)嫁給我們購買方了呀,向我們收取了銷項(xiàng)稅,但我們是把這部分稅拿去抵銷售貨物的銷項(xiàng)了,所以我們也不是負(fù)稅人,就沒有實(shí)際的負(fù)稅人了
文文老師
2023 09/21 14:28
不是哦,我們也抵扣了這部分進(jìn)項(xiàng)。我們沒有產(chǎn)生增值 。產(chǎn)生增值的是服務(wù)提供商。
75457238
2023 09/21 14:34
對,產(chǎn)生增值的是銷售服務(wù)方,但是他們也并不是負(fù)稅人,向我們購買方收取了銷項(xiàng)稅,并且繳納,他們是納稅人的身份。如果我們購買服務(wù)的增值稅不管是不是專票,都不能抵扣,那我們就是負(fù)稅人,但這部分服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以用來抵扣貨物的銷項(xiàng)。
文文老師
2023 09/21 15:23
老師是這樣認(rèn)為的,如果是專票,我們能抵扣,則稅的實(shí)際承擔(dān)者,是提供服務(wù)商。若不能抵扣,則稅的實(shí)際承擔(dān)者,是我們
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