問題已解決

請問我核對了之前的賬,發(fā)現(xiàn)有沒有入賬的,有對方公司沒有給我們公司開票的,這筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,應(yīng)該怎么入賬呢

賬1| 提問時間:2023 09/24 20:38
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學,正常入賬呢,是小企業(yè)會計準則吧
2023 09/24 20:40
賬1
2023 09/24 20:52
小型微利企業(yè)
賬1
2023 09/24 20:56
老師我們是收貨方,對方?jīng)]有開具發(fā)票過來,這個怎么入賬呢
向陽老師
2023 09/24 20:58
您好,同學,是以前年度嗎
賬1
2023 09/24 21:08
是之前年度的
向陽老師
2023 09/24 21:10
那就和有發(fā)票一樣做賬呢,就是匯算清繳時納稅調(diào)增
賬1
2023 09/24 21:26
老師您的意思是和有發(fā)票的一樣做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎,匯算清繳納稅調(diào)增怎么做呢
賬1
2023 09/24 21:27
老師因為這個公司我也是剛剛?cè)肼?,他不光有沒有給我們公司開票的,還有我們公司沒有給別的公司開票,也沒有入賬,怎么調(diào)整呢
賬1
2023 09/24 21:28
匯算清繳納稅調(diào)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
向陽老師
2023 09/24 21:34
匯算清繳無票支出納稅調(diào)增啊,摘要寫清楚,無票支出的時候直接寫TZ,自己就知道了
賬1
2023 09/24 22:17
老師請問沒有發(fā)票,購入的貨,怎么入到庫存商品里面呢
向陽老師
2023 09/24 22:18
您好,同學,暫估入庫呢
賬1
2023 09/24 22:31
老師分錄是什么呢
向陽老師
2023 09/24 22:34
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫
賬1
2023 09/24 22:36
老師要是確定對方不給發(fā)票了,也是這個分錄嗎
向陽老師
2023 09/24 22:36
您好,同學,可以的,匯算清繳時納稅調(diào)增
賬1
2023 09/24 22:42
老師像贈送的貨物也是這么做嗎
賬1
2023 09/24 22:42
對方公司送給我們公司的
向陽老師
2023 09/24 22:45
借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入?
賬1
2023 09/24 22:48
謝謝老師
向陽老師
2023 09/24 22:48
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦
賬1
2023 09/25 11:10
老師請問要是對方給我們公司票了,我應(yīng)該怎么沖回來呢
向陽老師
2023 09/25 11:12
那就把之前的那邊變成負數(shù),做個正常的有發(fā)票的賬
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