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請問2023年沖紅了一張2022年的免稅發(fā)票,怎么填寫增值稅申報表呢 沖紅時候只沖紅了銷售金額,稅額免稅所以沒沖,導(dǎo)致我當(dāng)期的銷售額和稅金補匹配

84785021| 提問時間:2023 10/10 11:26
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),免稅的紅沖直接填到免稅銷售額對應(yīng)的攔次,以負(fù)數(shù)填列,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2023 10/10 11:58
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