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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問適用于5%加計(jì)遞減政策,抵扣了上月應(yīng)交的增值稅500元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入500。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除500。
2023 10/13 15:15
73887396
2023 10/13 15:29
不好意思老師,有一點(diǎn)沒明白。請(qǐng)問可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣做嗎
郭老師
2023 10/13 15:29
對(duì)的,可以這么做的,我上面做的那個(gè)是做計(jì)提了,第一個(gè)是計(jì)提,第二個(gè)是抵扣。
73887396
2023 10/13 15:31
好的好的,謝謝老師~麻煩啦
郭老師
2023 10/13 15:32
不用客氣,工作愉快。
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