問題已解決
老師,我的賬現(xiàn)在是這個樣子的,就是,嗯,從2023年之前的賬,他們都沒有做過,銀行的實際流水都是。在開票的時候,直接借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后應交稅費,應交增值稅,嗯,直接出的話,也是從銀行出,就相當于他們。就是這樣做的,那個銀行流水和實際的銀行流水是不符的,然后他們現(xiàn)在還有跟法人和其他人的一些借款,嗯,都在那之前的里面呢。然后我現(xiàn)在是需要怎么做,才能把這個銀行賬給對清楚 從今年我接上開始,我從1月1號,嗯,直接對上了銀行實際流水的余額,然后。都是按實際做的,但是之前的又沒有對上,所以現(xiàn)在法人借款從賬上直接看不出來,有什么辦法能調(diào)整這個賬嗎?
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速問速答你好,先把銀行和現(xiàn)金對上,是在對不上的調(diào)整到利潤分配里
2023 10/25 10:58
84784982
2023 10/25 11:07
怎么對 銀行
暖暖老師
2023 10/25 11:08
看流水和發(fā)票進行核對
84784982
2023 10/25 11:09
2019-2022的銀行實際賬都沒做,也不是特別多 他做賬自己造了一銀行賬,開票直接借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 稅 社保工資啥的也是 走的銀行
84784982
2023 10/25 11:10
但是和實際銀行賬一下也對不上 咋調(diào) 2023年年初我調(diào)到和實際銀行一模一樣了
暖暖老師
2023 10/25 11:10
你肯定的調(diào)整過來跟實際一樣
84784982
2023 10/25 11:20
我不知道該怎么下手 從哪里開始對
暖暖老師
2023 10/25 11:21
一年年的對銀行,這個東西挨著找
84784982
2023 10/25 11:24
我知道,具體怎么弄 分錄怎么做,怎么調(diào)呢老師
暖暖老師
2023 10/25 11:25
你看付款內(nèi)容做分錄具體的
84784982
2023 10/25 11:30
銀行收款都是因為開票 支的話,就是亂七八糟 我想的是,如果整個銀行要對上,那是不是所有之前做的有關(guān)于銀行的收支都需要紅沖 重做啊 還是直接掛科目
暖暖老師
2023 10/25 11:34
費用的直接做,往來掛科目
84784982
2023 10/25 11:49
還是沒懂 咱舉例子說吧
原來賬借:銀行
貸:主營業(yè)務(wù)收入
怎么調(diào)
費用的:借:管理費用
貸:銀行存款
怎么調(diào)
暖暖老師
2023 10/25 11:59
銀行真的去了不調(diào)整銀行存款
調(diào)整收入和管理費用
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