某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計(jì)價(jià)500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價(jià)折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計(jì)算該酒廠應(yīng)交增值稅 (2)計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅 (3)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理 老師這道題它的為什么是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答沒(méi)說(shuō)是小規(guī)模的呀
一般納稅人就可以抵扣
2023 10/26 13:54
84784947
2023 10/26 14:03
抵的是他的增值稅嗎
樸老師
2023 10/26 14:04
對(duì)的
購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)
84784947
2023 10/26 14:08
老師小轎車的消費(fèi)稅不是9%嗎
樸老師
2023 10/26 14:11
我說(shuō)的是增值稅呀
消費(fèi)稅看核定
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- 某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計(jì)價(jià)500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價(jià)折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。計(jì)算該酒廠應(yīng)交增值稅和應(yīng)交消費(fèi)稅 2045
- 某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計(jì)價(jià)500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價(jià)折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計(jì)算該酒廠應(yīng)交增值稅 (2)計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅 (3)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣那個(gè)怎么解釋呀 187
- 包裝物計(jì)價(jià)500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。計(jì)算應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 577
- 大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費(fèi)為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費(fèi)稅,款項(xiàng)已結(jié)清,收到玉龍酒廠開(kāi)具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計(jì)劃直接出售。它的消費(fèi)稅應(yīng)該怎么計(jì)算(題目雖然不完整,但是不影響) 71
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