問題已解決
老師,我們開出的票是1%的呀 怎么按3%交稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,因為你需要在增值稅減免稅明細表里面填寫2%減免。
2023 10/31 16:17
84784959
2023 10/31 16:19
意思申報時填錯了地方?
東老師
2023 10/31 16:19
不是我你得再填寫另外的表
84784959
2023 10/31 16:21
好的,意思現(xiàn)在的不用修改,只需要把減免表和第十八欄填寫上就可以是嗎
東老師
2023 10/31 16:22
是沒錯的,就是這個意思
84784959
2023 10/31 16:26
那填寫哪個數(shù)值呢?把第二欄的數(shù)值填在減免表上嗎還是需要計算呢?
東老師
2023 10/31 16:26
就是你在減免稅明細表里面需要填寫減免的這個2%的部分然后主表就是應該交的1%的稅
84784959
2023 10/31 16:31
老師個體是不是專票不在一個季度30萬免稅的范圍內(nèi)
東老師
2023 10/31 16:32
不是,個體專票是不免征增值稅
84784959
2023 10/31 16:36
也就是我這個要交1%的稅,我們這次交了3%的是因為申報表填錯了沒有填減免的2%的是吧
東老師
2023 10/31 16:36
對,就是沒填寫減免的2%部分。
閱讀 740