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有留底1000元,本月進(jìn)項2000元,銷項5000元,怎么做分錄

133****9687| 提問時間:2023 11/02 15:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.結(jié)轉(zhuǎn)留抵:將上月留抵的1000元從進(jìn)項中轉(zhuǎn)出,作為留抵處理。這可以通過以下分錄完成: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) -1000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) -1000 2.?進(jìn)項稅:本月進(jìn)項稅額為2000元,應(yīng)作為進(jìn)項稅處理。這可以通過以下分錄完成: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2000 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 2000 3.?銷項稅:本月銷項稅額為5000元,應(yīng)作為銷項稅處理。這可以通過以下分錄完成: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 5000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5000 4.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵:將本月進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額(即本月應(yīng)交的增值稅)從留抵中扣除。如果本月應(yīng)交的增值稅為負(fù)數(shù),則表示有留抵,需要進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。這可以通過以下分錄完成: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) (本月應(yīng)交的增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 (本月應(yīng)交的增值稅)
2023 11/02 15:42
133****9687
2023 11/02 16:01
借應(yīng)i交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000,貸應(yīng)i交稅費-未交增值稅 3000這樣可以嗎
樸老師
2023 11/02 16:06
同學(xué)你好 這個可以的
133****9687
2023 11/02 16:10
有留底1000元,本月進(jìn)項5000元,銷項3000元,借應(yīng)i交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -2000,貸應(yīng)i交稅費-未交增值稅 -2000可以嗎
樸老師
2023 11/02 16:16
有留底1000元,本月進(jìn)項5000元,銷項3000元,因此應(yīng)交稅費為:3000元 - 5000元 - 1000元 = -2000元。 在這種情況下,您可以通過借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目2000元,貸記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目2000元來記錄這個結(jié)果。這樣處理意味著您不需要繳納增值稅,而且還有2000元的留底。
133****9687
2023 11/02 16:27
不是-2000嗎
樸老師
2023 11/02 16:29
按你的來做負(fù)數(shù)也可以
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