問題已解決

我今天上電子稅務(wù)局突然提示有風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)容是開票收入大于企業(yè)所得稅申報(bào),但是我查了下,我增值稅申報(bào)金額為200多萬,企業(yè)所得稅申報(bào)為400多萬。應(yīng)該是所得稅大于開票收入吧

84784996| 提問時(shí)間:2023 11/03 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你看下這個(gè)時(shí)間對嗎?查的所屬期是一個(gè)嗎。
2023 11/03 09:01
郭老師
2023 11/03 09:01
如果是的話,是所得稅的銷售額大于增值稅的。
84784996
2023 11/03 09:26
我到?jīng)]看對比是哪年的去年我們沒提示,難道這個(gè)還累積比對嗎
郭老師
2023 11/03 09:29
好,它不是提示的去年的就是前年的,不是累計(jì)啊,它就是按年來的。
84784996
2023 11/03 09:43
還有筆錢,我們沒收到錢也沒開票,但是確認(rèn)收入了,因?yàn)榛钜呀?jīng)干完審計(jì)給了評價(jià)報(bào)告。合同約定分兩筆付款,這種情況增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了嗎
郭老師
2023 11/03 09:46
是提供的服務(wù)收入嗎?如果是的話,納稅義務(wù)產(chǎn)生。
84784996
2023 11/03 10:07
是提供服務(wù),我認(rèn)為納稅義務(wù)產(chǎn)生了,但是合同約定是付款,是按交付嗎
郭老師
2023 11/03 10:08
好,那就按照你提供服務(wù)的來確認(rèn)增值稅就可以的,不用管付款。
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