問題已解決

老師,9月增值稅申報表上銷項稅額多了0.01是報表錯了,導致我多交了0.01,而賬上是我計提是對的,實際交也多交了0.01,現在該怎么處理,未交增值稅借方多了0.01,能調到營業(yè)外支出嗎?

84785015| 提問時間:2023 12/13 13:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
只能用這個營業(yè)外支出調整就可以
2023 12/13 13:30
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