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老師,本月開具的紅字發(fā)票增值稅額下月報稅的時應該申報在哪里?

84785021| 提問時間:2023 12/21 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月開具的紅字發(fā)票增值稅額下月報稅時,應該將該筆紅字發(fā)票的負數(shù)數(shù)據(jù)填入到《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中對應欄次。 具體來說,如果本月開具的紅字發(fā)票為銷售方開具的負數(shù)數(shù)據(jù),那么在下月報稅時,應該將該筆紅字發(fā)票的負數(shù)數(shù)據(jù)填入到《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中的“開具紅字發(fā)票”對應欄次。 同時,還需要注意以下幾點: 1.在填報紅字發(fā)票時,需要準確填寫紅字發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”。 2.負數(shù)數(shù)據(jù)自動填入到到《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中。 3.點擊下一步。該發(fā)票負數(shù)數(shù)據(jù)自動填入到到《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中。 4.點擊右上角的“保存”(電子普通發(fā)票點擊右上角的“保存”)。
2023 12/21 15:21
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