問題已解決
我在的公司 一直都沒有正規(guī)建賬 申報也多是公司隨便申報的 現(xiàn)在要重新建賬 但是之前的報表多是假的 現(xiàn)在要怎樣銜接好?
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速問速答同學(xué)你好,可以按原來的報表數(shù)據(jù)做期初數(shù),后續(xù)再做憑證調(diào)整處理。
2023 12/28 09:38
84784952
2023 12/28 10:10
那老師,之前沒有的賬需要補起來嗎?老板讓補
王雁鳴老師
2023 12/28 10:12
同學(xué)你好,一般情況下,不需要補的,如果老板讓補,那只能按老板說的處理了。
84784952
2023 12/28 10:16
老師你好麻煩你幫我看一下啊 這個是在電子稅務(wù)局里調(diào)出的數(shù)據(jù) 那個固定資產(chǎn)和長期待攤費用 之前沒有明細(xì)賬 一直也沒有折舊和攤銷 我現(xiàn)在要怎么處理、
王雁鳴老師
2023 12/28 10:24
同學(xué)你好,可以先按這個數(shù)據(jù)入賬,再進(jìn)行盤點,做盤點表,再做盤盈盤虧處理。后續(xù)再做折舊和攤銷處理。
84784952
2023 12/28 11:24
那個折舊和攤銷的話,要怎么算?固定資產(chǎn)都買好幾年了
84784952
2023 12/28 11:25
還有那個攤銷的,一直幾年掛在那里也沒有攤銷
王雁鳴老師
2023 12/28 11:36
同學(xué)你好,都可以按現(xiàn)在新購入或者新發(fā)生的來折舊或者攤銷處理。
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