問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)下,員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票的怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)和工資合并一起就可以了
01/04 08:39
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01/04 08:42
出差單獨(dú)報(bào)銷得,直接做費(fèi)用可以嘛
東老師
01/04 08:42
沒有發(fā)票可以入賬,但是不能稅前扣除
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01/04 08:50
這個(gè)挺特別得,她得關(guān)系在總公司,為分公司業(yè)務(wù)出差。在分公司報(bào)銷的
東老師
01/04 08:50
是報(bào)銷他得有發(fā)票才能報(bào)銷這個(gè)誤餐費(fèi)
84784996
01/04 08:54
他有其他住宿的發(fā)票,這個(gè)是餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票,正常不能入賬做費(fèi)用嘛
東老師
01/04 08:55
對(duì),需要有發(fā)票才可以的。
84784996
01/04 08:57
她的關(guān)系要是在分公司,可以不需要發(fā)票的嘛
東老師
01/04 08:59
正常來(lái)說(shuō)餐補(bǔ)是需要發(fā)票的
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