問題已解決

合伙企業(yè)持上市公司股票,賣了,現(xiàn)在是賣虧了,退稅款,借其他應收款360511.12這是沒問題的,這一步是沒問題的,但是你看之前如果是賣虧的,賣虧了的話,那他的那個投資收益肯定是沒有的,就不能再有投資收益了。然后還得調(diào)整那個長期股權(quán)投資的這個這個這個確定對吧,你因為你長期股權(quán)投資當時算的是六點兒一三,現(xiàn)在是。這個十一點兒八六,那肯定這個長期股權(quán)投資這個科目的數(shù)也不對了,現(xiàn)在我確定的就是得在12月12月調(diào),因為資產(chǎn)負債表上那個長期股權(quán)投資的數(shù)肯定是變了的,所以您您您這個問題再再幫我看一下這到底怎么調(diào),因為我們馬上就要報稅了,就真的等不了了,就得在12月把這賬記進去。

84784963| 提問時間:2024 01/11 10:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,退稅的原因是?
2024 01/11 11:03
小林老師
2024 01/11 11:03
可以把原來的錯誤分錄全部沖回,按正確的重新做賬
84784963
2024 01/11 11:05
您看那個賬怎么調(diào),12月的,因為1月肯定會到賬,納稅申報都是改了報表 所以賬上也得調(diào)一下,合伙企業(yè)持上市公司股票,賣了,現(xiàn)在是賣虧了,就是增值稅退稅 ,以前的賬怎么調(diào)
84784963
2024 01/11 11:10
退稅的原因,是合伙企業(yè)持上市公司股票,賣了,現(xiàn)在是賣虧了,退稅款,之前交了稅款,現(xiàn)在退
小林老師
2024 01/11 11:15
那您把以前多確認的收益和應交稅費沖回
84784963
2024 01/11 11:16
當時是這么記賬的 看藍色的,退增值稅是360511.12元,現(xiàn)在得在12月底調(diào)。怎么做分錄,謝謝老師
小林老師
2024 01/11 11:17
把錯誤的分錄全部紅字沖回,然后根據(jù)回單 等資料,重新做賬
84784963
2024 01/11 11:24
現(xiàn)在就是不會做分錄哦
84784963
2024 01/11 11:29
之前的是在3月做的分錄,把這個沖嗎,就只沖這筆?
84784963
2024 01/11 11:31
之前的是在3月做的分錄,把這個沖嗎,就只沖這筆?老師這樣嗎?
84784963
2024 01/11 11:46
這么做對不??老師
小林老師
2024 01/11 11:52
是的,您認為錯的分錄紅字沖回全部
小林老師
2024 01/11 11:52
正確分錄是根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
84784963
2024 01/11 17:26
老師把紅色之前做的用負數(shù)沖掉對嗎? 然后按照正確的 ,也就 是綠色的,可是借方 其他應收-退稅款 ,應該怎么記?
小林老師
2024 01/11 18:29
您好,是的,錯誤分錄紅字沖回,以前繳納應交稅費負數(shù)轉(zhuǎn)其他應收款或
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