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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年10月有一筆庫存商品3100元未暫估入賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本3100了,這個3100元在23年4月28日開票回來了!請問現(xiàn)在怎么處理?
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速問速答你好,先做暫估入賬。
在取得發(fā)票的時候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做購進分錄
01/17 14:22
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年10月有一筆庫存商品3100元未暫估入賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本3100了,這個3100元在23年4月28日開票回來了!請問現(xiàn)在怎么處理?
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