問題已解決
建筑勞務(wù)公司付**方工程款,已收到**方提供成本發(fā)票,扣除稅金及管理費,那分錄是不是借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-工程款,其他應(yīng)付款-稅金,其他應(yīng)付款-管理費 付工程款是借其他應(yīng)付款~工程款,貸銀行存款 那最后其他應(yīng)付款上的稅金和管理費我要怎么沖掉呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
收的管理費一般轉(zhuǎn)收入或沖減費用,你收的稅金是需要上繳的嗎
01/26 10:32
m72357118
01/26 12:57
稅金是各項稅款加在一起按比例算的一個數(shù)
m72357118
01/26 12:58
交稅時候還是按著銷項轉(zhuǎn)入未交增值稅,附加稅計提稅金及附加這樣計算交稅的。所以不太明白,其他應(yīng)付款稅金這個要怎么從借方轉(zhuǎn)出?
梁波老師
01/26 14:07
您好
收的稅金也是直接計入應(yīng)交稅費科目
閱讀 1195