當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好 進(jìn)項(xiàng)加計遞減的完整會計分錄怎么寫呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
03/15 11:02
m90264588
03/15 11:05
享受的進(jìn)項(xiàng)屬于收入了呀
m90264588
03/15 11:05
享受的進(jìn)項(xiàng)屬于收入了呀
樸老師
03/15 11:14
同學(xué)你好
對的
是政府補(bǔ)助
閱讀 534