問題已解決
老師 你好 ,我想問下 我去年預(yù)付了房租 19萬 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷是做賬:借:管理費用 貸 預(yù)付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 我改怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借:進項稅
貸:管理費用
沖銷管理費用進項稅額部分即可
04/10 11:56
閱讀 503
老師 你好 ,我想問下 我去年預(yù)付了房租 19萬 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷是做賬:借:管理費用 貸 預(yù)付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 我改怎么做賬呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容