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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,12月份回款以酒抵賬,結(jié)果上個會計做成現(xiàn)金入賬了,酒過年的時候也用了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
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速問速答您好
請問前面會計分錄怎么寫的?
04/16 17:29
84784964
04/16 17:31
老師:借現(xiàn)金 貸應(yīng)收,她是這樣做的
bamboo老師
04/16 17:32
酒是單位自己用了還是送客戶了?
bamboo老師
04/16 17:32
對方用酒抵債 應(yīng)該開具發(fā)票給您單位的 請問有沒有開具
84784964
04/16 17:34
都有
上個會計做的分錄而且金額也錯了,記多了
bamboo老師
04/16 17:36
那您把去年的分錄紅沖? 然后根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)再寫分錄
借:庫存現(xiàn)金 借方負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)收賬款 貸方負(fù)數(shù)
借:庫存商品 借方正數(shù)
貸:應(yīng)收賬款 貸方正數(shù)
84784964
04/16 17:40
沒有開發(fā)票,就簽了個協(xié)議, 因?yàn)樗沁呉膊皇琴u酒的公司,所以好像開不了酒的發(fā)票
bamboo老師
04/16 17:41
不是賣酒的公司 處置酒 也可以偶然開具一次發(fā)票的
應(yīng)該讓對方開具
不然您這個酒 就沒法稅前扣除的
84784964
04/16 17:50
好的,老師,我讓老板去溝通下
然后就是,酒用了就直接在這個季度正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧?
bamboo老師
04/16 17:54
是的 盡量取得發(fā)票 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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