問題已解決

請(qǐng)問下,4月份公司沒有別的業(yè)務(wù),但是有異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅,4月份并沒有開票,那么5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候,會(huì)不會(huì)有異常,顯示多繳了稅款,還需不需要做別的處理

m6132_4266| 提問時(shí)間:04/23 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不會(huì)的,在附表4填寫本期發(fā)生額就可以的,你留著以后抵扣。
04/23 16:02
m6132_4266
04/24 09:13
就是說我填在附表4里面,然后哪一期有開票要交稅的時(shí)候,就直接可以抵這個(gè)應(yīng)交的增值稅是吧
郭老師
04/24 09:14
是的,需要抵扣,你再填寫實(shí)際抵扣金額,還有主表。
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