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我們單位,食堂是自己的,所以食堂各項(xiàng)支出都是計(jì)入福利費(fèi),但是我們單位勞務(wù)派遣的員工很多,如果全部計(jì)入福利費(fèi)會(huì)導(dǎo)致我福利費(fèi)超支,我們可以就勞務(wù)派遣部分,把食堂費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)入成本,把勞務(wù)吃的餐費(fèi)計(jì)入收入,自產(chǎn)自銷?那樣福利費(fèi)也不會(huì)超支。

199805130728| 提問時(shí)間:2024 05/14 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是你賬上做收入,然后再做成本嗎?
2024 05/14 09:24
郭老師
2024 05/14 09:24
你這樣的話,稅款不就多了。
199805130728
2024 05/14 09:26
但是如果福利費(fèi)超支也是同樣要叫所得稅么
郭老師
2024 05/14 09:26
但是你這種情況下得需要交增值稅。
郭老師
2024 05/14 09:26
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
199805130728
2024 05/14 10:09
一般納稅人
郭老師
2024 05/14 10:10
一般納稅人的話,你得需要交增值稅6%。
郭老師
2024 05/14 10:10
你做餐飲收入你不得交稅?
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