問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款的期初余額當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候錯(cuò)了,要怎么辦呢?,都這么多年了

84785028| 提問時(shí)間:2024 05/15 16:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
金額大不大,如果不大的話,建議計(jì)提壞賬或者轉(zhuǎn)入營業(yè)外
2024 05/15 16:35
84785028
2024 05/15 16:38
內(nèi)賬也這么做嗎,,,應(yīng)收賬款是錄入錯(cuò)了,可以做到未分配利潤里嗎?
謝謝老師
2024 05/15 16:44
可以做到未分配利潤里
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~