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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司的賬以前給代理記賬做的,導(dǎo)致銀行存款賬面和實(shí)際不符,要怎樣調(diào)整到一致
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你好,這個(gè)需要核對(duì)一下每筆的金額,如果實(shí)在無法查詢的話,只能是通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整。
2024 06/17 07:49
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 07:52
如果是涉及到好幾年的呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 07:52
是最后就調(diào)整這一個(gè)差額就行。
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 07:53
需要每一筆進(jìn)行調(diào)整嗎,調(diào)整以前年度的憑證嗎,還是在今年做調(diào)整憑證
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 07:54
這個(gè)直接在今年做調(diào)整就行。
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 07:54
如果是應(yīng)收未收的款項(xiàng),做賬做的已收,應(yīng)該怎樣調(diào)整
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 07:55
您這個(gè)是什么意思?到底收到錢了嗎?
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 07:56
以前年度的賬,貨發(fā)了,票已經(jīng)開了,但錢未收到,做賬做的已收款怎樣調(diào),怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 07:57
借應(yīng)收賬款 借銀行存款負(fù)數(shù)
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 08:00
摘要就寫調(diào)整以前年度賬目嗎,也是做到今年嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 08:04
對(duì)的,這個(gè)也可以在今年調(diào)整的
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AA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 08:07
那正常情況下調(diào)賬是應(yīng)該做到以前年度還是今年呢
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2024 06/17 08:12
如果是以前年度的采購(gòu)
FAILED
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2024 06/17 08:13
直接在今年做調(diào)整就可以的。
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2024 06/17 09:23
分錄是否正確
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 09:24
對(duì)的這么做賬是沒錯(cuò)的
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2024 06/17 11:13
無法查詢的話,怎樣通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整,怎樣做賬務(wù)處理
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2024 06/17 11:14
比如說公司賬上比銀行對(duì)賬單金額多,就是借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
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