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老師您好,請問上月計提的費用,分3個月開完發(fā)票,收到發(fā)票是怎樣沖減計提的?

84784982| 提問時間:06/17 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時計提的時候是借管理費用 貸其他應(yīng)付款嗎?
06/17 17:19
郭老師
06/17 17:19
如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù)。
郭老師
06/17 17:19
第2個分錄就是紅沖的。
84784982
06/17 17:22
發(fā)票是分3個月開的,每次收發(fā)多少發(fā)票金額就紅沖多少金額?
郭老師
06/17 17:23
可以的,可以這么做的
84784982
06/17 17:25
發(fā)票是分3個月開的,每次收到多少發(fā)票金額就紅沖多少金額?還是一次紅沖?
郭老師
06/17 17:26
每次收到多少充多少,直到把它沖完了。如果多做了,剩下的全部沖
84784982
06/18 10:06
老師您好,可是這個款項是次月直接在應(yīng)收賬款扣除的,還是要做賬其他應(yīng)付款?
郭老師
06/18 10:07
應(yīng)收賬款是什么意思?他欠了你單位的錢嗎?
84784982
06/18 10:12
是這樣的,我們這邊是加盟的,通過平臺銷售的,所以所有的應(yīng)收款在次月扣除上月的管理費手續(xù)費等才返款的,然后發(fā)票是次月后3個月內(nèi)開完的,所以我想問當(dāng)月計提費用后,付款跟收到發(fā)票怎樣問分錄處理
郭老師
06/18 10:16
好,借銷售費用,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸銷售費用借銷售費用,貸應(yīng)收賬款。
84784982
06/18 10:17
還有就是平臺代付的推廣費,也是在應(yīng)收款里扣除,這個代收代付的不開票的,我這個應(yīng)該怎樣做合計?
郭老師
06/18 10:17
上面給你寫了,你看一下。
84784982
06/18 10:22
當(dāng)月計提費用,貸,應(yīng)收賬款?
郭老師
06/18 10:25
不是從平臺你的收入里面扣除嗎?本來收入是100塊錢發(fā)給你80不是嗎?
84784982
06/18 10:31
是的,然后發(fā)票從扣款后分3個月內(nèi)開
84784982
06/18 10:33
是不是,這樣, 當(dāng)月計提, 借 管理費用 貸 應(yīng)收賬款 次月收到部分發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 貸管理費用 借,管理費用 貸應(yīng)收賬款?
郭老師
06/18 10:33
是的對的,可以的,可以這么做的。
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