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本來開出的增值稅發(fā)票,稅率是1%,這個表怎么填呢

84784998| 提問時間:07/03 11:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你們開的是專票還是普票,超了30萬嗎?
07/03 11:17
84784998
07/03 11:28
5月注冊的是定額,才開一張1萬多的,6月開一張1萬多增值稅專用發(fā)票 然后他這個月,這不是剛好記住了嘛,然后他又自動給我?guī)臀疑陥蟪啥~的,然后要進去更正了,因為我已經開專用發(fā)票,一定要交稅嘛。那我工作了,要進去報那個小規(guī)模,小規(guī)模的申報表嘛,然后我沒報過這種,我以前都是報那種一般納稅人的,所以我我這種第一次接觸不懂的怎么。 那就是季度報,季度報就是普票跟增值稅專用發(fā)票的金額,全部要報進去是全部要交稅,然后我開出去是一點,那但是。我跟鄭申報的話,他點進去是三點的,這種要怎么處理呀
王曉曉老師
07/03 11:31
沒事,主表顯示是3點的,這個減免稅表你就填專票不含稅金額*2%的金額,這樣主表就會有個減免金額體現了,你最好把主表截圖給我看一下
84784998
07/03 11:57
主表截圖是這樣的
王曉曉老師
07/03 12:02
這些還是附表,要第一張表,我主要是想看你的普票金額要不要交稅,填的對不對位置
84784998
07/03 14:38
主表是這樣的
王曉曉老師
07/03 15:12
那就專票填1-2行,普票是19,然后附表1差額征稅的才填,減免稅那個填專票金額*2%
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