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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師想請教一下 針對于委托加工,我們提供材料,發(fā)貨方直接把貨發(fā)到生產(chǎn)商到生產(chǎn)出成品 每批次生產(chǎn)完后材料還有剩的 也是存放再生產(chǎn)商吶 生產(chǎn)出來的成品也是放在生產(chǎn)商那 后面需要發(fā)貨的時候我們直接下單發(fā)貨 他們帶我們發(fā)貨 我們整個過程怎么賬務(wù)處理啊 是通過委托加工物資科目還是怎么弄啊 如果通過委托加工物資的話 那剩余的材料又是放生產(chǎn)商那的 以及生產(chǎn)出來的成品也是
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速問速答委托加工業(yè)務(wù)中,你們作為委托方,賬務(wù)處理可以通過“委托加工物資”科目進(jìn)行核算。具體的賬務(wù)處理如下:
1.發(fā)出材料時:借:委托加工物資貸:原材料
2.支付加工費(fèi)時:借:委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
3.對于剩余的材料,仍然保留在“委托加工物資”科目中,無需進(jìn)行額外的賬務(wù)處理。
4.加工完成后,當(dāng)生產(chǎn)出來的成品存放在生產(chǎn)商那里時,也無需進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.當(dāng)需要發(fā)貨時,直接下單讓生產(chǎn)商發(fā)貨,在確認(rèn)銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本時進(jìn)行以下賬務(wù)處理:借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他相關(guān)科目)貸:委托加工物資
這里需要注意的是,如果涉及消費(fèi)稅,且收回后直接用于銷售的,受托方代收代繳的消費(fèi)稅應(yīng)計入委托加工物資成本;如果收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方代收代繳的消費(fèi)稅可以抵扣,不計入委托加工物資成本,而是借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”科目。具體會計分錄如下:
收回加工后的材料直接用于銷售時:
借:委托加工物資(加工費(fèi)+受托方代收代繳的消費(fèi)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
收回加工后的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品時:
借:委托加工物資(加工費(fèi))
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(受托方代收代繳的消費(fèi)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
2024 07/04 09:01
m8647_7866
2024 07/04 09:20
老師 是這樣的 我們比如買100公斤材料 是可以生產(chǎn)幾批次的 我們生產(chǎn)完一批次是可以直接銷售的 ;第一批次我們可能用材料10公斤 ,那針對于生產(chǎn)領(lǐng)用的材料這個需要體現(xiàn)不吶,還有剩余的材料;生產(chǎn)完的產(chǎn)品存放再生產(chǎn)商那 ,生產(chǎn)完工后是否我們可以直接按照成品量轉(zhuǎn)入我們的庫存商品(不管存放位置)
樸老師
2024 07/04 09:23
對于生產(chǎn)領(lǐng)用的材料需要體現(xiàn)。這樣可以清晰地記錄材料的使用情況和成本核算。
第一批次使用 10 公斤材料時,會計分錄可以這樣做:
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
對于剩余的材料,也需要在賬面上有所體現(xiàn),以準(zhǔn)確反映企業(yè)的存貨狀況。
生產(chǎn)完工的產(chǎn)品,在所有權(quán)屬于貴公司的情況下,可以按照成品量轉(zhuǎn)入庫存商品,無論存放位置在哪里。但需要注意的是,應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)商之間有明確的協(xié)議和手續(xù),以確保對這批貨物的控制權(quán)和所有權(quán)。
會計分錄如下:
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
例如,購買 100 公斤材料,單價為 50 元/公斤,第一批次使用 10 公斤生產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品完工后入庫。
購買材料時:
借:原材料 5000 元
貸:銀行存款 5000 元
領(lǐng)用材料時:
借:生產(chǎn)成本 500 元(10 公斤×50 元/公斤)
貸:原材料 500 元
完工入庫時:
借:庫存商品 800 元(假設(shè)完工產(chǎn)品成本為 800 元)
貸:生產(chǎn)成本 800 元
m8647_7866
2024 07/04 09:47
那老師針對于受托加工費(fèi)實(shí)際使用的原料量 我們這邊需要做賬務(wù)處理不吶
樸老師
2024 07/04 09:53
同學(xué)你好
這個不需要
因?yàn)椴皇悄銈兊脑牧?/div>
m8647_7866
2024 07/04 09:54
那老師 我們怎么體現(xiàn)對應(yīng)批次使用的材料成本吶
樸老師
2024 07/04 09:57
單獨(dú)做表統(tǒng)計就可以
不是你們的原材料你們不能計入成本
m8647_7866
2024 07/04 10:06
那老師這樣我們,每次生產(chǎn)的成本是多少就看出來了噠 然后我們一次性總采購100的量 這次生產(chǎn)估計只用了20,那我們對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)時是按照100還是20吶?
樸老師
2024 07/04 10:10
同學(xué)你好
按領(lǐng)用的
就是實(shí)際用的
m8647_7866
2024 07/04 10:10
老師 是這樣的 目前我對每次生產(chǎn)對應(yīng)的成本這個領(lǐng)料比較不清楚 ,我們賬上是不需對單批次生產(chǎn)成本情況哇還是? 然后對應(yīng)到時候結(jié)轉(zhuǎn)成本我們是咋個結(jié)轉(zhuǎn)那
樸老師
2024 07/04 10:14
同學(xué)你好
按實(shí)際領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)
m8647_7866
2024 07/04 10:16
老師 還想請教一下 針對于我們這個產(chǎn)品是研發(fā)出來的 我們之前一直給費(fèi)用化了 現(xiàn)在是可以把之前費(fèi)用化的轉(zhuǎn)到資本化嗎
樸老師
2024 07/04 10:21
同學(xué)你好
研發(fā)成功了就可以的
m8647_7866
2024 07/04 10:23
因?yàn)槭强缒甑?我們2020年10開始的 然后再202404月拿到的批件 我們?nèi)绻{(diào)的話是只能再2024年04月調(diào)整 這個怎么調(diào)啊 需要用到以前年度損益調(diào)整嗎 老師 可以說一下具體的嗎
樸老師
2024 07/04 10:26
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎
那就
借無形資產(chǎn)等科目
貸利潤分配未分配利潤
m8647_7866
2024 07/04 10:28
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
m8647_7866
2024 07/04 10:30
老師 這個是不需要通過以前年度損益調(diào)整的嗎 之前的話 是借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在是把之前的調(diào)回來的話 就是借:無形資產(chǎn) 貸:利潤分配哇? 需要把之前的管理費(fèi)用紅沖不吶
樸老師
2024 07/04 10:33
同學(xué)你好
直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
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