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公司先付款,沒有收到發(fā)票,如何做賬。后面收到發(fā)票,該如何做賬?

小盈| 提問時(shí)間:2024 07/12 15:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
公司先付款但未收到發(fā)票時(shí),您可以進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理: 付款時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 后面收到發(fā)票時(shí): 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、原材料等) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是增值稅專用發(fā)票且您公司為一般納稅人) 貸:預(yù)付賬款 例如,公司預(yù)付購買辦公用品款項(xiàng) 1000 元: 付款時(shí): 借:預(yù)付賬款?1000 ?貸:銀行存款?1000 收到辦公用品發(fā)票,金額為 1000 元,增值稅稅額 130 元(假設(shè)稅率為 13%): 借:管理費(fèi)用?1000 ?應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?130 ?貸:預(yù)付賬款?1130 如果您公司是小規(guī)模納稅人,收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用?1000 ?貸:預(yù)付賬款?1000
2024 07/12 15:42
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