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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司先付款,沒有收到發(fā)票,如何做賬。后面收到發(fā)票,該如何做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答公司先付款但未收到發(fā)票時(shí),您可以進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理:
付款時(shí):
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
后面收到發(fā)票時(shí):
借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、原材料等)
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是增值稅專用發(fā)票且您公司為一般納稅人)
貸:預(yù)付賬款
例如,公司預(yù)付購買辦公用品款項(xiàng) 1000 元:
付款時(shí):
借:預(yù)付賬款?1000
?貸:銀行存款?1000
收到辦公用品發(fā)票,金額為 1000 元,增值稅稅額 130 元(假設(shè)稅率為 13%):
借:管理費(fèi)用?1000
?應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?130
?貸:預(yù)付賬款?1130
如果您公司是小規(guī)模納稅人,收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用?1000
?貸:預(yù)付賬款?1000
2024 07/12 15:42
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