問題已解決

老師,問一下,去年把固定資產(chǎn)做費(fèi)用了,今年又說要轉(zhuǎn)回來,做固定資產(chǎn),想問一下相關(guān)分錄怎么做呢,折舊要從什么時(shí)候開始呢

hahaacc| 提問時(shí)間:07/29 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借固定資產(chǎn),貸,利潤分配未分配利潤。 你收到固定資產(chǎn)的次月開始折舊。 去年的折舊借,利潤分配未分配利潤。貸,累計(jì)折舊。
07/29 12:19
郭老師
07/29 12:20
需要調(diào)整你的匯算清繳需要納稅調(diào)增。然后你的折舊可以納稅調(diào)減。
hahaacc
07/29 12:26
老師,跨年度不涉及以前年度損益科目嗎
郭老師
07/29 12:28
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
hahaacc
07/29 12:51
好的,謝謝老師啦
郭老師
07/29 12:53
不用客氣,工作愉快
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