問題已解決

你好老師,請問上年做未開票收入30W,票這個月才開票30W,請問現(xiàn)在如何做賬

aimama2014| 提問時間:08/01 14:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 把前面的未開票收入做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
08/01 14:52
aimama2014
08/01 15:03
你好老師,是這樣寫嗎?跨年不用進(jìn)以前損益調(diào)整嗎
劉艷紅老師
08/01 15:05
是的,是的,就是這樣寫的
劉艷紅老師
08/01 15:05
看錯了,這個用利潤分配-未分配來沖
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