問(wèn)題已解決

老師,無(wú)票支出是不是: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 錢已付,也是貸:其他應(yīng)付款,嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/13 16:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,科目是一樣,只是無(wú)票部分在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增, 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2024 08/13 16:01
84784970
2024 08/13 16:05
跨年拿回發(fā)票怎么做賬??是不是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
廖君老師
2024 08/13 16:06
您好,是的,是這么個(gè)分,跨年收票付款
84784970
2024 08/13 16:10
付款? 無(wú)票支出,在發(fā)生時(shí)已經(jīng)付款了 跨年收到發(fā)票,只是做賬
廖君老師
2024 08/13 16:15
您好,我們看您寫的 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 只是拿?回發(fā)票沖回原分錄,再按發(fā)票做分錄 無(wú)票支出款付款 借:管理費(fèi)用? ?貸:銀行 下年拿?到發(fā)票(不用擔(dān)心銀行負(fù),下面2分錄一正一負(fù)不影響的) 借:管理費(fèi)用 (負(fù))? 貸:銀行(負(fù)) 借:管理費(fèi)用? ? ? 貸:銀行
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