問(wèn)題已解決

老師這兩張表能幫忙填一下嗎

額外| 提問(wèn)時(shí)間:08/31 11:38
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速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,需要算一下,晚一會(huì)給你回復(fù)稍等別急
08/31 13:06
耿老師
08/31 13:53
你好!資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金3437850.52元
耿老師
08/31 13:54
應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表金額是457313.24元
額外
08/31 13:55
老師這倆是填在年初余額還是填在期末余額啊
耿老師
08/31 13:55
不好意思沒(méi)看見(jiàn)下面還有一個(gè)壞賬,這樣應(yīng)收賬款應(yīng)該是減去壞賬后457138.34元
耿老師
08/31 13:57
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款金額117038615.35
耿老師
08/31 13:58
報(bào)表上存貨是你的原材料加庫(kù)存商品減減值準(zhǔn)備88461.72
耿老師
08/31 14:04
固定資產(chǎn)原值35562661.89元,累計(jì)折舊20942046.08元,在建工程22069111.47元,無(wú)形資產(chǎn),是科目余額表,無(wú)形資產(chǎn)余額減掉累計(jì)攤銷(xiāo)8141660.85元
耿老師
08/31 14:07
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用23724579.08元,應(yīng)付賬款4979320.30元,預(yù)收賬款171776357.94元,應(yīng)付職工薪酬1062996.77元,應(yīng)交稅費(fèi)333583元,長(zhǎng)期應(yīng)付款19000元
耿老師
08/31 14:09
實(shí)收資本5000000元,盈余公積64067.64元,未分配利潤(rùn)6342696.57元這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是這樣的話(huà),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的,上面的數(shù)據(jù)都是期末數(shù),可以根據(jù)可以根據(jù)上面金額的計(jì)算方式,計(jì)算期初數(shù)
耿老師
08/31 14:10
利潤(rùn)表0就看你損益類(lèi)科目就看你損益類(lèi)科目,本年貸方累計(jì)發(fā)生額,填寫(xiě)就可以
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