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老師您好,公司業(yè)務(wù)為代發(fā)勞務(wù)上游企業(yè)靈活用工勞務(wù)費(fèi);上游企業(yè)將本企業(yè)靈活用工人員的薪資從平臺(tái)打入我方銀行賬戶,再?gòu)钠脚_(tái)上發(fā)放,公司收取百分比服務(wù)費(fèi);之前有個(gè)注會(huì)老師來指導(dǎo)賬務(wù)處理,讓我們把上游企業(yè)打入的款項(xiàng)借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;上游企業(yè)將薪資發(fā)放后做:借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款;這樣處理合適嗎

可口可樂| 提問時(shí)間:09/03 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種賬務(wù)處理存在一些不太恰當(dāng)?shù)牡胤健?當(dāng)上游企業(yè)將款項(xiàng)打入您公司銀行賬戶時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款這個(gè)分錄不太準(zhǔn)確。更合適的處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。因?yàn)檫@筆錢并非您公司的應(yīng)收賬款,而是代收代付的款項(xiàng)。 上游企業(yè)將薪資發(fā)放后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款這個(gè)分錄也不太準(zhǔn)確。因?yàn)槟静⒎怯霉挝?,不?yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算。更合適的是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。 同時(shí),您公司收取的服務(wù)費(fèi)應(yīng)確認(rèn)收入,借:銀行存款?/?其他應(yīng)付款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
09/03 16:35
可口可樂
09/03 16:37
老師您好,因?yàn)槲疑蟼€(gè)月入職時(shí)之前就是這么處理了,是否需要把之前賬套更改呢
樸老師
09/03 16:42
同學(xué)你好 不對(duì)的要更正了
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