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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額 不小心寫成了 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 跨月了,如何更正

84785009| 提問時間:09/07 09:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在同1年,建議直接反結(jié)賬更正憑證,重新做憑證不好看
09/07 09:37
84785009
09/07 09:54
反結(jié)賬需要刪除損益啥的嗎 報表啥的需要改不
家權(quán)老師
09/07 09:58
資產(chǎn)負(fù)債表不變的,只是利潤表的收入和成本變動
84785009
09/07 10:23
直接紅沖再作正確的行不
家權(quán)老師
09/07 10:25
可以的,你自己做賬后再看看結(jié)果,哪種方式你最喜歡就選哪種?沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
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