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員工用發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷,實(shí)際支付金額與發(fā)票不一致怎樣處理?比如1200元的報(bào)銷發(fā)票,實(shí)際支付金額是1198元,剩余金額用的支付紅包,這種應(yīng)該怎樣做賬?按1198入賬,還是1200入賬

AA| 提問時(shí)間:09/09 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
兩種做法都可以的,如果你按照1200的話,差額沒有支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
09/09 16:29
AA
09/09 16:40
那這種可以按1200報(bào)銷嗎
郭老師
09/09 16:42
你好可以 可以這么做的
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