問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,上個(gè)月不開(kāi)票收入多做了在系統(tǒng)上,都是免稅的項(xiàng)目,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,然后上個(gè)月也申報(bào)了,這個(gè)月可以把上個(gè)月多做的直接扣掉后來(lái)做這個(gè)月不開(kāi)票收入嗎?比如說(shuō)我上個(gè)月不開(kāi)票收入是1000加上暫估的500,合計(jì)是1500來(lái)申報(bào)上個(gè)月的增值稅了,然后這個(gè)月的不開(kāi)票收入是1500加上暫估的400,合計(jì)是1900,這個(gè)月收到前面暫估的發(fā)票后只有300,那我可以在這個(gè)月的不開(kāi)票收入1900上扣掉上個(gè)月多出的200,按1700來(lái)申報(bào)不開(kāi)票收入嗎?

m437092466| 提問(wèn)時(shí)間:10/07 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以啦,之前無(wú)票現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票可以
10/07 09:22
m437092466
10/07 09:38
那同理比如上個(gè)月少做了200不開(kāi)票收入,那我這個(gè)月就直接在1900的不開(kāi)票收入基礎(chǔ)上加上少做的這200來(lái)確認(rèn)本月的不開(kāi)票收入就可以了是嗎?
郭老師
10/07 09:39
是是的,是這么做的。
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